近日,为进一步跟进内审进度、强化审计成效、把控审计质量、降低审计风险,我院审计科组织第三方审计在济舟室召开了2024年度内部审计项目业务推进会。
会议中,第三方审计就前期审计工作的进展和目前已发现的问题进行了详细的反馈,并对后续审计工作做出了详细的安排。围绕审计发现的问题,大家进行了细致地讨论沟通,并梳理了问题清单。审计科积极协调各责任科室,对发现的问题进行进一步核实确认,并寻找解决问题的方法,确保发现的问题能够及时解决。