近日,我院召开2024年第1次审计委员会,审计委员会副主任赖劲东主持会议。会议中学习了2023年11月国家卫生健康委办公厅印发《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引》。
会议根据2024年1月《内部审计准则》的要求,审议并通过了2024年度医院内部审计工作计划。赖劲东从各专项内部审计方面、财务管理内部控制方面深入剖析经济运营过程中存在的问题与改进的空间,提出了完善制度建设、加强培训学习、加大监督力度等可行性建议。
我院院长陶春潮部署整改工作安排和总结发言。会议中陶春潮强调经济运营是审计工作的重要内容,审计工作具有独立性、全面性和权威性的特点,审计要发挥监督、评价、控制、服务的功能。要求审计科坚决采取有效措施予以整改,确保医疗资源都能得到合理、高效的利用,保障财务管理合规透明,业务操作符合国家法律法规和行业规范。