近日,我院审计科组织第三方审计召开2022年度财务年报和专项审计管理效益问题剖析专题会。医院审计科、年报审计组和专项审计组相关人员参会,会议由审计科张琳主持。
会议中第三方审计介绍审计的工作进度和完成情况,并沟通审计中发现的问题。向第三方审计传达“以发现问题为导向,加强第三方审计的力度”的基调,并强调审计工作的重点领域。
会上强调,在专项审计和2022年度财务年报审计中重点关注医院付款方式是否与国家政策相冲突;运营绩效中医生的收入杜绝与检查开单直接挂钩;重点排查医院关键岗位的内部控制(2020版)是否存在风险点;重点聚焦资产管理情况和设备的验收情况。
在2022年度财务报表审计中加强对三公经费的检查,检查是否存在“小金库”和“账外账”的情况。在大型医院设备绩效审计中,重点关注采购及管理使用过程中的薄弱环节,加强医院内部精细化管理,合理配置和有效利用大型医疗设备,提高大型医疗设备的社会效益和经济效益,保证国有资产的保值增值。
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